(审)2015—004号
各位审核老师:
中心7月的内审中,对审核档案进行了抽样,并开出不符合项及问题清单(详见附件),请责任组长进行原因分析、制定纠正措施并提供证据。不符合及问题清单的整改需在2015.8.5前完成并提交到审核部陈玙处。
请全体审核员引以为戒,高度重视本次内审所发现的不符合及问题,避免此类问题的重复发生。
审核部
2015年7月24日